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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5456
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 吸水海绵拖把 | 5 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 棉布圆拖把 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 奔图PD206硒鼓 | 5 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 电取暖器 | 3 | 345.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 皮面会议记录本(B5) | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | M型心相印软抽纸 | 4 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 厚层订书针 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 12040平口垃圾袋 | 4 | 1280.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 南孚电池(5号/7号) | 10 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 长尾夹(大号) | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 平板卫生纸 | 5 | 275.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | AGPA0301 中性笔/晨光简致(0.38) | 36 | 108.0 | 晨光/M G\AGPA0301 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |