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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0816
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1529 算术型计算器 | 3 | 195.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 37.5 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 夹子/收纳夹子 | 6 | 63.0 | 得力\8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 夹子/收纳夹子 | 9 | 198.0 | 得力\8552 binder clips | 验收通过 | |
| 5 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件袋 | 20 | 250.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGP13902 中性笔 | 6 | 15.0 | 晨光/M G\AGP13902 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864 印油/印泥/** | 3 | 38.4 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 9 | 得力21g7102固体胶 | 20 | 30.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |