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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9725
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0367 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔 | 12 | 12.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7123 胶棒 | 12 | 54.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 10 | 18.0 | 得力/deli\7190 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 58121 铅笔 | 1 | 10.5 | 得力/deli\58121 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7664 胶装本 | 8 | 36.0 | 得力/deli\7664 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0603剪刀 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 11.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 橡皮 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 13 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 22215 得力(deli) 25K 96张可插笔绑带 PU/PVC 笔记本 22215 | 2 | 36.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-317 1.8米 公牛 GN-317 1.8米 六控六联 多功能插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-317 1.8米 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 10 | 130.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |