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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7677
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 50167 板擦 黑板擦 白板擦 | 4 | 16.0 | 得力/deli\50167 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A1297 档案盒 | 10 | 168.0 | 齐心/Comix\A1297 | 验收通过 | |
| 3 | 子路 电动抽水器 桶装水抽水器 饮水器 压水器 矿泉水 78-70-20-45-36-38-58 | 6 | 228.0 | 子路\子路抽水器 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95075 文件夹 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\ADM95075 | 验收通过 | |
| 5 | 飞科 吹风机 146 | 3 | 438.0 | 飞科/FLYCO\FH62315 | 验收通过 | |
| 6 | 富光 隔热杯 希诺保温杯 | 2 | 536.0 | 富光\G1609-SH-2402 | 验收通过 | |
| 7 | 天堂伞 晴雨伞 | 3 | 192.0 | 天堂伞\612321 | 验收通过 | |
| 8 | 邵慧 黑板 | 1 | 450.0 | 邵慧\五线谱黑板01 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 抽杆夹 35 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\抽杆夹01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |