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一、 *采购人名称: ********监察局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0468
五、 *验收单位: ********监察局)
六、 *验收日期: 2025年1月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光DL牛皮纸信封AGWN8530 20个/包5包装 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\晨光AGWN8530 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)175mm中号不锈钢剪刀 黑色6027 | 1 | 12.0 | 得力\黑色6027 | 验收通过 | |
| 3 | 宝** Q2612A碳粉 PTH-2612A 100g墨粉 适用惠普HP1005 HP1020 Q2612A CE505A Canon 303 FX9 319硒鼓 | 1 | 28.0 | 宝**/polytoner\PTH-2612A | 验收通过 | |
| 4 | 宝** CC388A硒鼓 PTH-388A易加粉 hp88A 适用惠普HP P1007 P1008 1106 1108 M1136 1213NF 1216 M128 202 | 1 | 150.0 | 宝**\PTS-2850A | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |