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一、采购人名称: ********电视台)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********电视台****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M011********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50107 白板 | 得力/deli50107 | 个 | 1.00 | 125 | 125 |
| 2 | 迪卡侬 足球 | 迪卡侬/Decathlon****375 | 件 | 1.00 | 147 | 147 |
| 3 | 耐克 篮球 | 耐克/NIKE无型号 | 件 | 1.00 | 226 | 226 |
| 4 | 康百 F6845 风琴包/事务包 | 康百F6845 | 个 | 16.00 | 35 | 560 |
| 5 | 得力 5603 得力/deli 5603档案盒(黑)(只) | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 得力 18500 得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18500 | 卡 | 70.00 | 5.5 | 385 |
| 7 | 幸运鸟复印纸A4纸 8包/箱70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE复印纸A4纸 8包/箱70g | 箱 | 4.00 | 185 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********电视台)
联系人: 邱明慧
联系电话: ****094****
传真:
地址: **镇滨河路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市****社区
附件信息: