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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗衣液 | 10 | 490.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 金冬电暖器 | 2 | 376.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 长尾夹 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 回形针 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 美工刀片 | 5 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 粘钩 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 收纳箱 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 笔芯 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 透明文件袋 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 纸杯 | 20 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 烤火被 | 2 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 烤火架 | 2 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 烤火板 | 2 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 便利贴 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 彩色打印纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 水笔 | 10 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 檀香 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 洗洁精 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 洗手液 | 12 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 垃圾捡 | 5 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 塑料袋 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 文件盒 | 36 | 468.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 硒鼓 | 3 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 电脑打印纸 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 暖风炉 | 2 | 760.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 订书机 | 5 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 审批单 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | 得力加厚文件收纳盒 | 10 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 卷纸 | 2 | 414.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | 心相印抽纸 | 1 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 32 | 笔记本 | 12 | 288.0 | \ | 验收通过 | |
| 33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |