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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 节日装饰儿童款蒲扇 | 6 | 108.0 | 无品牌\蒲扇 | 验收通过 | |
| 2 | 公鸡气球 | 20 | 80.0 | 无品牌\公鸡气球 | 验收通过 | |
| 3 | 弹力绳 | 5 | 400.0 | 无品牌\弹力绳 | 验收通过 | |
| 4 | 红纸 特种纸 | 2 | 69.0 | 无品牌\红纸 | 验收通过 | |
| 5 | 中行云 毛笔 | 1 | 29.0 | 无品牌\中行云 | 验收通过 | |
| 6 | ** 文房墨汁 | 1 | 20.0 | **\**墨汁450cc | 验收通过 | |
| 7 | 手拉花 | 2 | 40.0 | 无品牌\元旦活动用品 | 验收通过 | |
| 8 | 手拉花 | 1 | 25.0 | 无品牌\元旦活动用品 | 验收通过 | |
| 9 | 围巾 儿童围巾 美工类 | 1 | 29.0 | 无品牌\围巾 | 验收通过 | |
| 10 | 幼儿园气球立柱 | 2 | 60.0 | 无品牌\气球立柱 | 验收通过 | |
| 11 | 气球 气球 | 2 | 40.0 | 无品牌\气球 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |