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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556ES 长尾夹 | 15 | 330.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 Q7 中性笔 | 1 | 0.5 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔 12支1盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR6-4B 普通干电池 | 8 | 1000.0 | 南孚/NANFU\LR6-4B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 23 | 46.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9879 印油 | 15 | 225.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0468 订书机 | 10 | 299.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 5 | 200.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5682 档案盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |