询价编号:****
因工程施工需要,我项目拟采购一批工程物资,****公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一、询价内容1.物资需求表
| 序号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
| 1 |
级配碎石 |
5-31.5mm |
立方米 |
8250 |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终以实际采购数量结算。
二、报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间:2025年1月16日17时00分。标书代写
2.报价文件递交地点:中国铁建云链平台(www.****.cn),参与报价者须登录该平台,在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写
三、有关要求
1.报价文件资料要求(资质条件):报价函、营业执照、授权委托书(代理人)、法人身份证、资质证书(如有)、质量管理体系认证(如有)、其他资料。
2.采用固定价结算,报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等,须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求。
4.货物验收方式
验收以施工现场实际过磅为准(净重),若卖方对数量有异议时,由买卖双方共同选择第三方进行复磅****政府技术监督部门检验合格且距离施工现场较近的电子地磅进行),复磅数量与施工现场实际过磅数量之差若不超过±3‰范围,以施工现场实际过磅为准,复磅发生的费用由提出异议方负责;若超出±3‰范围,则以复磅数量为准,复磅发生的费用由责任方负责。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月 11 日为双方价款结算日期(即上月 11 日至当月 10 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可,供方按双方确认的金额开具增值税专用发票,供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票,需方有权拒绝支付合同款,供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
(1)供方办理每月供货对账手续,在收到供方提交的合法增值税专用发票后,供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
(2)入账后的 3 个月内支付每批次货款的 70 %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %;依次类推;
(3)全部供货结束后的 12 个月内,开始支付第一月供货金额的 20 %,下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %,依次类推;
(4)剩余 10 %货款待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
(5)上述款项的支付方式为:银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据支付比例不低于50%。票据贴现成本由乙方承担。
(6)甲方出现逾期付款的,甲方设置逾期未付款维权通道。
供应商维权渠道:
****中心0710-****384/136****0520
邮箱:****@163.com。
6.报价有效期:60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的,其报价将被拒绝。
8.其他要求:(如有,可附图纸等附件)。
四、联系方式1.采购人:****
联 系 人:侯铁良
联系电话:139****3131
邮 箱:****@qq.com
到货地址:****集团有限公司深江铁路SJSG-15标项目施工现场
2.监督部门:****集团有限公司****管理中心
联系电话:0710-****384
2025年1月13日