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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M011********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 BR213-06 抽纸 | 洁柔BR213-06 | 提 | 100.00 | 22.5 | 2250 |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 11.00 | 2 | 22 |
| 3 | 得力 9209Z 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9209Z | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 茶花 1205 垃圾桶 | 茶花1205 | 个 | 10.00 | 17.9 | 179 |
| 5 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 10.00 | 62.9 | 629 |
| 6 | 洁厕精500ml 洁厕剂 | 立白/Liby洁厕精500ml | 瓶 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖元
联系电话: ****091****
传真:
地址: ****图书馆
2、供应商名称: ****
地址: **省**市奉****中大道375号
附件信息: