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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:高杰华
项目联系电话:0731-****6142
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区东二环二段320号
采购单位联系人和联系方式:雷泽强:0731-****6142
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****22172
采购单位预算编码:053001
三、成交信息
成交日期:2025年1月14日
总成交金额(元):3854.82 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区万家丽北路三段439号**河畔家园1栋651房 | 3854.82 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色 | 得力/deli | S936 | 48 | 8.24 | 395.52 | |
| 2 | 晨光 007 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 007 | 3 | 10.7 | 32.1 | |
| 3 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30205 | 60 | 6.55 | 393.0 | |
| 4 | 得力 不干胶自粘袋 | 得力/deli | 7184 | 48 | 1.7 | 81.6 | |
| 5 | 得力 68661 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 68661 | 48 | 1.7 | 81.6 | |
| 6 | 斑马 秀丽笔 宝珠/走珠/签字笔 | 斑马/ZEBRA | 秀丽笔 | 50 | 8.5 | 425.0 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 24 | 7.0 | 168.0 | |
| 8 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 24 | 4.0 | 96.0 | |
| 9 | 南孚牌 5号电池 2BS-5 2粒装 | 南孚/NANFU | 5号 | 400 | 5.0 | 2000.0 | |
| 10 | 胶带/胶纸/胶条 晨光文具胶带18mm*30y(8卷/筒)AJD97323 | 晨光/M G | AJD97323 | 10 | 9.2 | 92.0 | |
| 11 | 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli | 0231 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。