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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6320
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 25K/120张商务笔记本子22259 日记本 | 5 | 110.0 | 得力/deli\22259 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP115 25K120张大号商务经典皮面本办公用品 PU/PVC笔记本 | 5 | 69.0 | 得力/deli\BP115 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 2块黄色绘画4B200A美术橡皮擦 开学礼物 | 3 | 9.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S856 中性笔水笔水性笔12支 | 2 | 35.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 | 1 | 12.8 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78981 4联带笔筒收纳桌面文件框 | 4 | 92.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 8 | 得力DL-S10按动中性笔签字笔 中性笔 12支/盒 | 3 | 59.7 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |