选聘年度财务报表境外审计服务会计师事务所的标前询价函

发布时间: 2025年01月14日
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****银行

关于选聘年度财务报表境****事务所的标前询价函

致各报价单位:

****拟开展选聘年度财务报表境****事务所工作,特向潜在供应商进行标前询价,现将有关询价事宜告知如下:

一、项目概况

(一)项目名称:选聘年度财务报表境****事务所项目。

(二)项目位置:**省**市**区**江大道9号****。

(三)项目类型:服务类

(四)资金来源:企业自筹。

二、服务内容

服务内容包括:定期财务报表审计及服务、内部控制专项审计。

(一)定期财务报告审计及服务

1.年度财务报告审计。每个会计期间对我行按照《国际会计准则》、**会计师公会以及**联交所上市规则编制的年度财务报表进行审计并出具审计报告,包括财务状况表,损益及其他综合收益表、权益变动表和现金流量表以及财务报表附注等,同时协助准备和提供上述财务报表及审计报告的中英文版本。

2.半年度财务报告审阅。每个会计期间对我行根据《国际会计准则》、**会计师公会以及**联交所颁布的上市规则编制的中期财务报告进行审阅,包括于财务状况表、损益及其他综合收益表、权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,同时协助准备和提供上述财务报告及审阅报告的中英文版本。

3.按**证监会、****交易所、**会计师公会等各类监管要求出具各项专项说明或报告。如:按照**会计师公会要求,出具年度PN730函件、年度PN740函件等。

4.核对我行按照上市规则要求编制的年度及中期业绩公告中从我行财务报表摘录的财务资料是否准确。

5.协助我行处理与财务报表审计相关的监管沟通和咨询工作,包括但不限于与中国内地监管****银行、****总局、证监会等)和境外监管机构的沟通。

6.根据《财政部关于印发的通知》(财会〔2020〕124号)相关规定,开展绩效评价数据审计,并出具审计报告。

7.向我行提交有关经营管理、内部控制等方面的管理建议书。

8.提供培训服务,全年不少于2次,内容包括但不限于财会制度、公司治理、行业研究成果等。

(二)内部控制专项审计

根据《****公司治理准则》(银保监发〔2021〕14号)相关规定,开展内部控制专项审计,并出具审计报告。

三、服务年限

本次选聘境外财务报表审计机构的服务年限为5年,涵盖的财务报表期间为2024年至2028年度。

审计服务合同采取一年一签,每年审计服务结束后,我行将****事务所履职情况进行评价,并根据评价结果确定是否续聘。

四、资格条件

(一)基本资质要求

需同时具备下列条件:

1.在中国境内依法成立3年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普****事务所,延续转制前的经营年限。

2.具备有效的财政部颁发的《****事务所执业证书》,纳入注册会计师行业监管;为财政部和证监会备案的从事证****事务所。

3.根据**《专业会计师条例》****公司核数师资格的执业会计师编制,并须为一个获认可的会计师团体的会员。(可为投标人及其成员机构或联署机构)

4.具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效。

5.符合有关法律法规的规定,与我行保持形式和实质上的独立。

6.财政部规定的其他条件。

(二)其他要求

符合《国有金****事务所管理办法》(财金〔2020〕6号)及《国有企业、上****事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关要求。

五、询价文件的获取、报价方式、报价时间及联系人

1.询价文件于2025年1月14日至2025年1月16日17:30前(**时间)在**市国有企业数字化招采平台(http://ybccb.****.com/)上获取。

2.报价人在规定的时间内到在线上完成询价文件下载的视为报名成功,未下载询价文件视为报名不成功,不得参与本次询价。标书代写

3.报价回函截止时间:2025年1月16日17:30。标书代写

4.联系人及联系方式:刘先生 0831-****380。

5.报价文件要求:盖章扫描件发至邮箱:****@163.com。报价文件应包含标前询价报价单及相关证明材料。

六、其他说明

本次询价不作为采购依据。

询价人:****

日期:2025年1月14日

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