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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6702
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 众 尼龙扎带 | 5 | 40.0 | 众\- | 验收通过 | |
| 2 | 金杯 电缆3*4 | 6 | 6300.0 | 金杯\3*4 | 验收通过 | |
| 3 | 金杯 电缆2*2.5 | 17 | 8466.0 | 金杯\2*2.5 | 验收通过 | |
| 4 | 路路通 线管#25 | 400 | 2000.0 | 路路通\#25 | 验收通过 | |
| 5 | 路路通 线管16# | 200 | 600.0 | 路路通\16# | 验收通过 | |
| 6 | 九头鸟 PVC 电工胶带 | 30 | 150.0 | 九头鸟\PVC | 验收通过 | |
| 7 | 宏达 帆布手套 | 20 | 60.0 | 宏达\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |