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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70810-24 马克笔 | 130 | 6240.0 | 得力/deli\70810-24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HM922-36 马克笔 | 40 | 2720.0 | 得力/deli\HM922-36 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 67117 笔袋 | 220 | 5720.0 | 得力/deli\67117 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HC148-HB 铅笔 | 160 | 4000.0 | 得力/deli\HC148-HB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S936 铅笔 | 220 | 2200.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 220 | 880.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |