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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M010********00635
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560 | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 吾爱吾家 45*55 垃圾袋 | 吾爱吾家45*55 | 包 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 3 | 扫把 | 无品牌无型号 | 把 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng清风抽纸 | 提 | 20.00 | 40 | 800 |
| 5 | 得力 85613 烧水壶 | 得力/deli85613 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 得力 30118 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30118 | 卷 | 5.00 | 4 | 20 |
| 7 | 银盾 8809 热水瓶 | 银盾8809 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 8 | 成佳 CJ-18-01 PU/PVC笔记本 | 成佳CJ-18-01 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 得力 S06 中性笔 | 得力/deliS06 | 盒 | 15.00 | 18 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李建莹
联系电话: ****986****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县庄湾乡庄湾街