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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2859
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳帮手 N-5 平板拖把 | 10 | 150.0 | 佳帮手\N-5 | 验收通过 | |
| 2 | APYVQF47 打印/复印纸 晨光*A4纸*打印纸 | 4 | 760.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 其它油墨 | 2 | 170.0 | 格之格\388a | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18820 压圈方形垃圾桶 家用清洁桶纸篓 办公用品 18820 | 3 | 63.0 | 得力/deli\18820 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 LD401 墨粉/碳粉 | 3 | 60.0 | 联想/lenovo\LD401 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5573 事务包 | 2 | 100.0 | 得力/deli\5573 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 会议记录本 | 5 | 50.0 | 晨光\25K | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A2502 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 3 | 180.0 | 晨光/M G\A2502 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |