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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4022
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 厨房用品 | 10 | 100.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棉拖把 | 2 | 110.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 抽纸 | 14 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 一次性纸杯 | 15 | 240.0 | A\2 | 验收通过 | |
| 5 | 大怡宝水 | 21 | 735.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 竹叶青 绿茶 | 10 | 680.0 | 竹叶青\ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 红 笔/盒 带芯 | 1 | 18.0 | 晨光\红笔 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 中 性 笔 带芯 | 96 | 288.0 | 得力/deli\中性笔 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |