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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 收纳箱 | 10 | 1300.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6650 奖状/证书 | 600 | 1200.0 | 西玛/simaa\6650 | 验收通过 | |
| 3 | 极度空间 装扮用品 | 50 | 1000.0 | 极度空间\气球 | 验收通过 | |
| 4 | 宜甜 盲盒 | 600 | 15000.0 | 宜甜\盲盒 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 | 100 | 2500.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 100 | 6500.0 | 得力/deli\橡皮泥套装 | 验收通过 | |
| 7 | 德致 证件+卡套+挂绳 接送卡 | 500 | 5000.0 | 德致\证件+卡套+挂绳 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APMT3318 马克笔 | 100 | 8000.0 | 晨光/M G\APMT3318 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V2182-A 抽纸 | 20 | 1700.0 | 维达/Vinda\V2182-A | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-211 多功能插座 | 10 | 430.0 | 公牛/BULL\GN-211 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ACP901R2 水彩笔 | 200 | 7000.0 | 晨光/M G\ACP901R2 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |