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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7403 打印/复印纸 | 2 | 440.0 | 得力/deli\7403 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WY-914 竹扫把 | 10 | 250.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 3 | 84消毒液 家居消毒液 蓝月亮1KG消毒液 | 10 | 280.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 0290 得力订书机大号加厚100页订书器 订书机 | 10 | 550.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 马桶刷/厕所刷 | 6 | 210.0 | 茶花\马桶刷 | 验收通过 | |
| 6 | 炎羽 茶叶 | 10 | 680.0 | 炎羽\无星毛尖 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 72 | 360.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 8 | G300 李宁羽毛球 | 10 | 480.0 | 李宁/Lining\G300 | 验收通过 | |
| 9 | 红双喜 M390 羽毛球拍 | 10 | 780.0 | 红双喜/DHS\M390 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 红色塑料熟高凳科叠放 | 30 | 840.0 | 茶花\002 | 验收通过 | |
| 11 | 舒布 抹布 | 20 | 120.0 | 舒布\00015 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 扫把 | 10 | 250.0 | 好媳妇\1057 | 验收通过 | |
| 13 | 胶棒 晨光8g高粘度固体胶MG7106 | 72 | 360.0 | 晨光/M G\MG7106 | 验收通过 | |
| 14 | 环特 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 环特\2038 | 验收通过 | |
| 15 | 环特 垃圾袋 | 10 | 200.0 | 环特\1073 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 1035 洗手液 | 10 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\1035 | 验收通过 | |
| 17 | 李宁篮球7号 | 6 | 372.0 | 李宁/Lining\LBQk707-1 | 验收通过 | |
| 18 | 手提文件袋拉链A4公文包 | 20 | 1120.0 | 无品牌\004 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 晨光文具优品系列拉边袋透明加厚A4多规格资料袋 | 200 | 600.0 | 晨光/M G\005 | 验收通过 | |
| 20 | 必在 必记中国潮复古风A5笔记本 | 40 | 880.0 | 必在\008 | 验收通过 | |
| 21 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 20 | 100.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |