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****关于pe****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于pe****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:柏夏琼
项目联系电话:****221
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 邮亭圩镇**大道18号
采购单位联系人和联系方式:胡秋云:133****7127
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****79087
采购单位预算编码:30003
三、成交信息
成交日期:2025年1月16日
总成交金额(元):2126.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市湖****商业城大厅一楼塑5号 | 2126.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 华越 pe胶带 | 华越 | GJ7002S | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 2 | 得力 6230 各类尺/三角板/直尺 | 得力/deli | 6230 | 5 | 1.9 | 9.5 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g | 4 | 9.6 | 38.4 | |
| 4 | 金亿利 5G310-18 报告夹 | 金亿利 | 5G310-18 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 3489 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3489 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 9384 三联单栏收据 | 得力/deli | 9384 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 7 | 胶水 得力7302S液体胶 | 得力/deli | 7302S | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 8 | 三杉 SS-0043 垃圾袋 | 三杉/san shan | SS-0043 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 5500 资料包 黑色商务资料包 | 得力 | 5500 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 10 | 电源插座 公牛插座电源接线板插排插线板插板四孔蓝白 607-5米 | 公牛/BULL | 607-5米 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 11 | 胶带/胶纸/胶条 得力 (deli)高品质高透明封箱胶带打包胶带48mm*40y*50um(36.6m/卷)1卷装办公用品 30246 | 得力 | 30246 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 12 | 清风 原木纯品金装3层120抽*10包 清风(APP)抽纸 原木纯品金装系列 3层120抽软抽纸巾*10包 | 清风/qingfeng | 原木纯品金装3层120抽*10包 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 13 | 得力 7084 铅笔(绿)(12支/盒) | 得力/deli | 7084 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
| 14 | 黑人/DARLIE 茶倍健**绿茶 牙膏 90g | 黑人/DARLIE | 茶倍健**绿茶牙膏 90g | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 15 | 真彩(TRUECOLOR)009笔芯 | 真彩/Truecolor | 009 | 40 | 0.5 | 20.0 | |
| 16 | 南孚碱性干电池 | 南孚/NANFU | 南孚60粒装 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 17 | 南孚碱性干电池 | 南孚/NANFU | 南孚60粒装 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。