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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2458
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S766 1.0 中性笔笔芯 | 50 | 50.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S760 0.5 中性笔芯 20支/盒 | 60 | 60.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0301 订书机 | 2 | 18.0 | 得力/deli\0301 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91465 美工刀 | 3 | 16.5 | 晨光/M G\ASS91465 | 验收通过 | |
| 5 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 复印纸 | 3 | 534.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 青联 5580A5软面抄(80页) | 10 | 38.0 | 青联\5580 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性口罩 独立包装 | 150 | 75.0 | 无品牌\一次性口罩 | 验收通过 | |
| 8 | 免手洗平板拖把 | 2 | 116.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 A4横版 会计档案凭证盒 | 50 | 250.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |