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| 对2024年度****管理中心****办事处住房公积金归集、提取、贷款及增值收****中心管理费用使用情况进行专项审计,并出具审计报告。 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥10,000,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 15个工作日完成 |
| ¥16000.0 - ¥19000.0 |
| 无 |
| 一、审计内容: 1、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金缴存(归集)审计,包括缴存覆盖面、年度缴存上下限设置的合规性、缴存比例及缴存基数等审计。 2、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金核算审计,****银行合规性、投资合规性及存储账户合规性等审计。 3、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金提取(支取)审计,包括提取证明资料合规性、提取金额合规性及提取次数合规性等审计。 4、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金贷款发放审计,包括贷款比例合规性、贷款限额合规性、贷款次数合规性等审计。 5、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金增值收益及使用审计,包括住房公积金增值收益管理审计贷款风险准备金计提合规性、城市廉租住房补充资金计提合规性、住房公积金增值收益核算合规性、上交及时性等审计。 6、**市全市(市本级和各县区)2024年度住房公积金管理机构财务收支情况真实性、合规性审计。 7、**市全市(市本级和各县区)住房公积金管理机构资产情况核查。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所****公司,****事务所有限公司,****事务所有限公司 |
| 财政性资金 |
| 2025-01-20 11:00:00 |
| ****中心三楼12号中介专窗 |
| 2025-01-20 11:30:00 |
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