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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5774
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 普通干电池 南孚5号电池 | 8 | 40.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 杜鹃花 673 垃圾桶 | 1 | 20.9 | 杜鹃花\673 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印DT15130-6茶语丝享系列塑装纸无香抽纸 | 24 | 552.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 4 | 7317 得力强粘胶水 | 5 | 27.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 15021K 垃圾桶 | 1 | 58.0 | 茶花\15021K | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP1111B 中性笔 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\GP1111B | 验收通过 | |
| 7 | 三木 8505N 订书机 | 2 | 36.0 | 三木/Sunwood\8505N | 验收通过 | |
| 8 | 三木 2033 票夹/长尾夹 | 1 | 21.0 | 三木/Sunwood\2033 | 验收通过 | |
| 9 | 夏普 EL-2135 电子计算器 | 2 | 116.0 | 夏普/Sharp\EL-2135 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30209 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 36.0 | 得力/deli\30209 | 验收通过 | |
| 11 | 广博 记事本 | 2 | 70.0 | 广博/Guangbo\16k | 验收通过 | |
| 12 | 金蝶会计凭证封面 | 2 | 142.5 | 金蝶\06B | 验收通过 | |
| 13 | 棉线平板拖把 | 1 | 55.0 | 创兴\80cm | 验收通过 | |
| 14 | 印油/印泥/** 齐心 B3722 10ml 光敏印油 红 | 1 | 25.0 | 齐心/Comix\B3722 | 验收通过 | |
| 15 | 绿百旺A4-80g 8包/箱 | 3 | 720.0 | 百旺/PAPERONE\绿百旺A4-80g | 验收通过 | |
| 16 | 印油/印泥/** 得力9864快干**(黑)(只) | 1 | 12.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |