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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新绿天章 230g A4 相片纸 高光相纸 喷墨铜板纸 | 新绿天章230g A4, | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 绿联 US283 硬盘15pin接口**线【一分二】硬盘串口数据连接线 | 绿联/UgreenUS283, | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 只 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 雷柏 N200 有线鼠标 办公鼠标 对称鼠标 笔记本鼠标 电脑鼠标 台式机鼠标 黑色 | 雷柏/RapooN200, | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷文芳
联系电话: 139****4291
传真:
地址: **市**路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: