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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3832
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 洗手液* | 5 | 80.0 | 雕牌\洗洁精 | 验收通过 | |
| 2 | 天堂 JF-1 雨衣 | 3 | 108.0 | 天堂/PARADISE\JF-1 | 验收通过 | |
| 3 | 德翔 695手提袋 文件袋 | 2 | 116.0 | 德翔\695手提袋 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 审批单 | 10 | 50.0 | 三益档案/SANISY\SWDJB | 验收通过 | |
| 5 | S 一次性纸杯 杯子 | 1 | 280.0 | S\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 华量 手电 | 2 | 156.0 | 华量\强光 | 验收通过 | |
| 7 | 文明 印章 | 2 | 20.0 | 文明\印章 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0749 卷笔刀/削笔器 | 1 | 16.0 | 得力/deli\0749 | 验收通过 | |
| 10 | 美的 风扇* | 1 | 368.0 | 美的\电风扇 | 验收通过 | |
| 11 | 超威 蚊香* | 3 | 45.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 12 | 星空 报销单 | 10 | 50.0 | 星空\印刷 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5454 文件夹* | 10 | 90.0 | 得力/deli\5454 | 验收通过 | |
| 14 | 晨鸣 便利贴 | 3 | 9.0 | 晨鸣/CHENMING\多种 | 验收通过 | |
| 15 | 日东 胶带* | 5 | 40.0 | 日东\973ul | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ADM92967 抽杆夹 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ADM92967 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ADM92967 抽杆夹 | 22 | 22.0 | 晨光/M G\ADM92967 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 * 抽纸 | 4 | 960.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\* | 验收通过 | |
| 19 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 3 | 36.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5854 抽杆夹 | 30 | 120.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 21 | 回力 HXL807 雨鞋 | 3 | 108.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 22 | 张小泉 HSS-185 剪刀 | 2 | 24.0 | 张小泉\HSS-185 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |