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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5479
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 王子 文件纸/材料纸/表单(本) | 200 | 2000.0 | 王子\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5501 档案袋 | 300 | 660.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 3 | 王子 笔记本 | 100 | 2500.0 | 王子\A5 | 验收通过 | |
| 4 | 王子 文稿纸/草稿纸 | 20000 | 3000.0 | 王子\A4、A3 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |