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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷盛 G-400 切纸机 | 2 | 270.0 | 雷盛\G-400 | 验收通过 | |
| 2 | 联创 DF-CP0021M 保温壶 | 4 | 380.0 | 联创\DF-CP0021M | 验收通过 | |
| 3 | 远大 人字梯/单杠梯 | 2 | 320.0 | 远大\铝合金伸缩人字梯 | 验收通过 | |
| 4 | 菲英 志愿者背心 | 80 | 2880.0 | 菲英\均码 | 验收通过 | |
| 5 | 一木缘 茶道/茶叶 | 5 | 325.0 | 一木缘\茶叶 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 洗手液 | 24 | 336.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗衣液 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |