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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3679
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 520.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 洗衣液/洗衣粉 立白亮白洗衣粉5kg/袋 家庭装儿童衣物适用 三重洁净力 低泡易漂洗 遇水不烫手 | 30 | 1050.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 3 | 枪手 小骑士 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 360.0 | 枪手/GUNNER\小骑士 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 20 | 1100.0 | 妙洁/magic\妙洁背心式垃圾袋中号(10卷组合 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 ****1570 家居消毒液 | 20 | 500.0 | 蓝月亮/Blue moon\****1570 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G AEA98643 电源插座 | 5 | 340.0 | 晨光/M G\AEA98643 | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜羽毛球耐打王12只装防风室内外不易烂正品鹅毛球比赛训练球 | 2 | 72.0 | 红双喜/DHS\TR412 | 验收通过 | |
| 8 | 得力22259皮面笔记本子带插笔工作会议记录本 | 5 | 135.0 | 得力/deli\22259 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |