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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1208
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 PCB插座 | 2 | 220.0 | 得力/deli\18168-10 | 验收通过 | |
| 2 | 金荷A4 70g 打印/复印纸 | 12 | 2715.6 | 金荷\金荷A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸 | 1 | 284.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500ml+500ml袋 洗手液 | 6 | 96.0 | 蓝月亮/Blue moon\500ml+500ml袋 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92563 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只混色装 ARC92563 | 20 | 298.0 | 晨光/M G\ARC92563 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光7号碱性电池(4粒收缩)ARC92559 | 20 | 670.0 | 晨光/M G\ARC92559 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 茶花1710小号易洁扫把+撮箕套装 | 2 | 52.0 | 茶花\1710 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0767 电热水壶 | 2 | 376.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |