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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6146
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 20 | 600.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 安全带.警戒线 | 12 | 480.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 40 | 360.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 50 | 100.0 | 得力/deli\7316 | 验收通过 | |
| 5 | 航天 六角无尘粉笔 粉笔 | 300 | 750.0 | 航天\六角无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 6 | 志愿者马甲 | 5 | 125.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 长江 A5(办公款) 60型 胶装本 | 260 | 650.0 | 长江\A5(办公款) 60型 | 验收通过 | |
| 8 | 跳绳 | 120 | 2040.0 | 无品牌\T-160 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT15130抽纸 抽纸 | 4 | 984.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs单色)ARC92512 | 15 | 270.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |