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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5905
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 平板拖把 平板拖把 | 2 | 110.0 | A\平板拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 图形品牌 手套 | 3 | 15.0 | 图形品牌\手套 | 验收通过 | |
| 3 | 康尔 84消毒液500g 消毒液 | 5 | 20.0 | 康尔\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头 子弹头8孔 | 1 | 35.0 | 子弹头\8孔插座 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1154 文件袋 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\A1154 | 验收通过 | |
| 6 | 阿迪达斯 日记本 | 3 | 60.0 | 阿迪达斯/adidas\笔记本 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S08 得力S08中性笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |