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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5622 档案盒 | 60 | 540.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 2 | 记账本 | 4 | 80.0 | 无品牌\记账本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22232 皮面本 | 10 | 290.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901 报告夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5532 报告夹 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5531 报告夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 锁 | 80 | 480.0 | 无品牌\门锁 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 固体胶 | 200 | 600.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5组合插孔3米线 | 10 | 650.0 | 得力/deli\33662 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 24827 奖状 | 1000 | 500.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |