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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5227
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红心 办公家具文件柜档案柜铁皮办公柜资料柜两门通玻柜子HXGZ11 | 1 | 480.0 | 红心\HXGZ11 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 3 | 720.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 3 | 红色小钢炮70g/A4 红色70g/A4 70克/A4 打印/复印纸单包 | 5 | 950.0 | 小钢炮\红色小钢炮70g/A4 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |