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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 N241-2(1/2CS彩色撕边) 得力/deli 塞纳河N241-2电脑打印纸(1/2CS彩色撕边)(盒) | 得力/deliN241-2(1/2CS彩色撕边) | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 | 玛丽A4 70g | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 得力0012 得力(deli) 0012 高强度统一订书钉12号24/6 1000枚/盒订书针 1盒装 | 得力/deli得力0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 晨光 MG2130 晨光/M G MG2130 记号笔【12支/盒】 | 晨光/M GMG2130 | 盒 | 4.00 | 22 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁立
联系电话: ****749****
传真:
地址: ****开发区**港安置小区C区官湖路
2、供应商名称: ****
地址: **省九****开发区**省九****开发区****花园小区9幢108#房
附件信息: