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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2756
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 4256 替芯/铅芯 | 3 | 54.0 | 晨光/M G\4256 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 1 | 84.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6817 白板笔 | 13 | 26.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A6168 风琴包/事务包 | 8 | 68.0 | 齐心/Comix\A6168 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件袋 | 15 | 30.0 | 得力/deli\5589 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9873 印油/印泥/** | 3 | 12.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 4 | 16.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 抽杆夹 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\Q310-1 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |