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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M012********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 日记本加厚记事本皮面本工作会议记录本16K-80张-7900 | 得力/deli7900 | 本 | 95.00 | 22 | 2090 |
| 2 | 得力 6145 保温杯真空不锈钢 保温保冷男女水杯 480ml黑 白色 | 得力/deli6145 | 件 | 95.00 | 116 | 11020 |
| 3 | 得力 S81 金属中性笔碳素**笔 单支装0.5mm | 得力/deliS81 | 支 | 95.00 | 12.6 | 1197 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 严伟星
联系电话: ****978****
传真:
地址: **市**区镜坝镇**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市**区南水新区****祥蓉苑七栋1号