保山市信访局2025年部门预算编制说明

发布时间: 2025年01月21日
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****2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录


第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



****2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组****市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。****机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起****政府规章制度草案,推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。五是制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。六是负责信访信息化建设,指导全市信访信息系统建设和应用工作。七是负责信访政策法规宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。****市委****办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责**市****委员会办公室日常工作。****市委、****工作部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、接访科、网络信访科、督查督办科、协调联络科、信息技术科、政策法规科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.全面推进信访工作法制化;

2.深入开展“化解矛盾风险,维护社会稳定”专项治理工作;

3.深入开展依法受理保障程序推进规范专项行动;

4.深入开展依法分类处理信访诉求专项行动;

5.深入开展行政三级办理促问题实质解决专项行动;

6.深入开展规范督查督办工作促重点问题有效解决专项行动;

7.深入开展加强业务规范化建设评查促信访业务质量提升专项行动;

8.推进“三项建议”运用提升信访监督作用专项行动;

9.推进“双向规范”促信访秩序提升专项行动;

10.抓好信访干部法治素养提升年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制20人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,446,900元,其中:一般公共预算4,446,900元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少538,674.62元,同比下降10.8%。主要原因:一是2025年在职人员减少3人(调出1人,退休1人,开除公职1人),导致工资福利支出减少366,900元,社会保障缴费减少118,600元,商品服务支出减少315,746.62元;二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人,其他工资福利支出减少22,000元;三是遗属人员补助标准提高,生活补助增加400元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,446,900元,其中:本年收入4,446,900元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,446,900元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财务总收入比上年预算减少538,674.62元,同比下降10.8%。主要原因:一是2025年在职人员减少3人(调出1人,退休1人,开除公职1人),导致工资福利支出减少366,900元,社会保障缴费减少118,600元,商品服务支出减少315,746.62元;二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人,其他工资福利支出减少22,000元;三是遗属人员补助标准提高,生活补助增加400元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,446,900元。财政拨款安排支出4,446,900元,其中:基本支出4,446,900元,比上年预算减少526,600元,同比下降10.59%,主要原因:一是2025年在职人员减少3人(调出1人,退休1人,开除公职1人),导致工资福利支出减少366,900元,社会保障缴费减少118,600元,商品服务支出减少27,500元;二是公益性岗位人员在2025年4月减少2人,其他工资福利支出减少22,000元;三是遗属补助增加8,400元(2024年预算在项目)。项目支出0元,比上年预算减少12,074.62元,同比下降100%,主要原因是:2021****党支部经费减少4,074.62元,遗属补助资金减少8,000元(2025年预算在基本支出)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

****301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出3,677,700元,主要用于单位人员工资福利、工作正常运行经费;

****501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元,主要用于退休人员公用经费;

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出440,600元,****事业单位基本养老保险缴费;

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,400元,主要用于病故人员家属的生活补助;

****101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出189,400元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费;

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出117,000元,主要用于公务员医疗补助缴费;

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出10,200元,****事业单位医疗支出缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额27,000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算27,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000元,与上年持平。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

****2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

****2025年公务接待费预算为20,000元,与上年持平,国内公务接待批次为15次,共计接待135人次。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费35,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况:与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年因项目涉密,依法不予公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排51,8300元,较上年减少27,500元,下降5.04%,主要原因是:由于在职人员减少3人,导致办公费、其他交通费,工会费等减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,****资产总额593,431.85元,其中,流动资产9,853.41元,固定资产577,934.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5,644元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少201,878.09元,其中固定资产减少199,058.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。


附件:2025年部门预算公开表

监督索引号530********800111


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