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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1528
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)单盒 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0213 不锈钢厚层订书钉/订书针 1000枚 单盒装 适用重要文件装订 防锈不怕潮 可订100页 | 20 | 200.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 3 | 卓达印章 7211 硬质印章专用印油 红色(28ML) | 5 | 100.0 | 卓达印章/TRODAT\7211 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |