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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M122********00211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 幸运鸟 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE蓝A4 70g | 箱 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 2 | 吸水排拖 40cm木质头木柄 | 无品牌40公分 | 把 | 6.00 | 18 | 108 |
| 3 | 三木 8211 订书钉 | 三木/Sunwood8211 | 盒 | 23.00 | 4.5 | 103.5 |
| 4 | 洁成 塑杯 | 洁成无 | 箱 | 3.00 | 195 | 585 |
| 5 | 晨光 k35 晨光(M G)K35按动中性笔12支装0.5mm中性笔 签字笔 黑笔 红色 蓝色/1盒 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 25.00 | 35 | 875 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李玮莎
联系电话: ****228****
传真:
地址: **市**区塔下路13****办事处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**明月北路229号5栋1-2层123号
附件信息: