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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5272
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 水基无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 300.0 | 超威\水基无香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 棉韧S码抽纸3层100抽 抽纸 | 100 | 4500.0 | 维达/Vinda\棉韧S码抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 BJ020-320 日用百货>杯子/水杯/水壶>保温杯 | 50 | 1600.0 | 富光\BJ020-320 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 HXL807 雨鞋 | 20 | 1160.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 5 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 | 70 | 840.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 包裹袋/编织袋 | 50 | 1500.0 | 晨光\晨光 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |