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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N764********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 黑白调 会议椅/会客椅 | 黑白调 /HBADA黑白调 | 把 | 1.00 | 480 | 480 |
| 2 | 旗牌 ESAP-40 印油/印泥/** 印油 | 旗牌/ShachihataESAP-40 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 得力 9069 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9069 | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3164 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 14 | 280 |
| 6 | 晨光 GP-1115 晨光中性笔 GP-1115 0.7mm磨砂 | 晨光/M GGP-1115 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕昕燃
联系电话: 138****9918
传真:
地址: 岔路河镇**街55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: