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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2361
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 财务报告案卷封面/财务证明用品 | 100 | 150.0 | 得力/deli\020 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVS 959 A4纸/打印/复印纸 | 80 | 14400.0 | 晨光/M G\APYVS 959 | 验收通过 | |
| 3 | 汉超 文件柜 | 7 | 4550.0 | 汉超\WJG-001 | 验收通过 | |
| 4 | 汉超 5门更衣柜/文件柜 | 2 | 1400.0 | 汉超\CJ-0502 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33474 档案袋 | 300 | 450.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5622 档案盒 | 144 | 1296.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5623 档案盒 | 108 | 1134.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 108 | 1728.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |