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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2709
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 785 办公电话 | 5 | 590.0 | 得力/deli\785 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 455****4790 文件粘扣袋 | 350 | 875.0 | 得力/deli\455****4790 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 记事贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\BT250 | 验收通过 | |
| 4 | 小刀 | 120 | 120.0 | 无品牌\小刀 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 58109 铅笔 | 20 | 150.0 | 得力/deli\58109 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | 10 | 80.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 3层120抽10包 抽纸 | 16 | 480.0 | 清风/qingfeng\3层120抽10包 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 南孚电池7号 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 10 | 美丽雅 纸杯 | 55 | 440.0 | 美丽雅/MARYYA\HC081802 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 橡皮 | 120 | 120.0 | 得力/deli\答题卡橡皮3040 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 132 | 1320.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |