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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 1 | 310.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 笔记本 | 18 | 378.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 手提公文包 | 6 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 4 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 晨光75mm背宽档案盒ADM94818 | 24 | 432.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 财务封面装订 | 5 | 125.0 | A\财务封面装订 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7123 36g强粘性PVP固体胶水 胶棒 | 1 | 36.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 A868 报告夹 | 20 | 400.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |