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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力19207 纸杯 | 50 | 625.0 | 得力\得力19207 | 验收通过 | |
| 2 | 三星小钢炮A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1950.0 | 小钢炮\三星小钢炮A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 12.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 南孚 7号 /NANFU 7号 普通干电池1粒 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池1粒 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |