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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7671
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5532 得力A4抽杆报告夹5532 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪(SanDisk)酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色 | 3 | 240.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 3 | 记号笔/粗笔 得力/deli S555 大双头记号笔 (单位:支) | 30 | 120.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 得力/deli 7406 莱茵河复印纸 70g/A3 500张/包 5包/箱 (单位:包) 白 | 20 | 5000.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |