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****2025年预算
公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《****办公厅****办公厅关于印发〈**市机构改革方案〉的通知》(云厅字〔2019〕5号)和《****市委****政府关于印发〈**市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保发〔2019〕5号)精神,为加强全市教育事业发展,设立****,****体育局****事业单位。参加财政部门预算编制,决****体育局编制。主要职能是:
1.贯彻落实国家、省、市有关学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补的方针、政策和法律、法规。
2.统筹协调全市学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补日常工作,推进各级各类学生资助及管理政策的落实。
3.指导和监督县(市、****学校学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补及管理工作。
4.负责学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补及管理数据统计、测算、信息发布、贫困学生数据库管理、有关政策宣传和咨询工作。
5.负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化;****银行催还贷款。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:****中心,所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年工作的总体要求是:以政治建设为根本,加强党对学生资助工作的全面领导。紧紧围绕立德树人根本任务,大力推进精准资助,全面深化资助育人,持续加强规范管理,有效落实各项学生资助政策,促进改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
1.加强党的全面领导。深入推进作风革命、效能革命,深入开展“争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动,大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风,让“踏石留印、抓铁有痕”****中心干部职工的鲜明特质。
2.加强学生资助规范管理。进一步完善资助体系,明确责任,规范基础数据信息管理,强化资金管理,提高资金使用效益,全面提升学生资助规范化管理水平。
3.提升学生资助精准化水平。持续推进“学生资助数据质量提升”专项行动,推动实现资助对象精准、资金分配精准、资助标准精准、发放时间精准。
4.深入开展资助宣传。创新宣传手段,聚焦重点宣传内容,采取学生、家长喜闻乐见的宣传形式,常态化开展学生资助政策解读。
5.以强基固本为主线,加强教育高质量发展保障能力建设。巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村**的有效衔接,切实保障学生资助、大学生助学贷款、大学生创业贷免扶补及管理数据统计、测算、信息发布、贫困学生数据库管理、有关政策宣传和咨询工作顺利开展。跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化;****银行催还贷款,实施好各项教育**工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入424,200元,其中:一般公共预算424,200元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算减少12,900元,同比下降2.95%。主要原因是:本年度在职员工减少1人,人员工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及计提公用经费、工会经费预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入424,200元,其中:本年收入424,200元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款424,200元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算减少12,900元,同比下降2.95%。主要原因是:本年度在职员工减少1人,人员工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及计提公用经费、工会经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出424,200元。财政拨款安排支出424,200元,其中:基本支出424,200元,比上年预算减少12,900元,同比下降2.95%,主要原因是:本年度在职员工减少1人,人员工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费及计提公用经费、工会经费预算减少;项目支出0元,比与上年对比一致,无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
****199 教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出342,100元,主****管理中心职工工资福利支出、日常运行公用支出;
****505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出49,500元,主****管理中心职工基本养老保险缴费支出;
****102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出20,500元,主****管理中心职工基本医保、大病医保;
****103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10,700元,主****管理中心职工公务员医保;
****199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出1,400元,主****管理中心职工其他社会保障缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
****2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
****2025年公务接待费预算为0元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化情况:与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位未安排项目支出预算,不涉及此项预算公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出:****事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****为事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,****资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
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