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订单:SCZG-370********98464,于:2025-01-24 15:04进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-****广场H-9
成交金额:1936.00,大写(人民币):壹仟玖佰叁拾陆元整
| 1 | 闪存盘(优盘) | 得力/deli 2191 闪存盘(优盘) | 得力/deli | 2191 | 5 | ¥65.0000 | ¥325.00 |
| 2 | 插排 | 得力/deli 18212 插排 | 得力/deli | 18212 | 1 | ¥56.0000 | ¥56.00 |
| 3 | 胶水 | 得力/deli 7123 胶水 12 | 得力/deli | 7123 | 5 | ¥54.0000 | ¥270.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8521A 长尾夹 票夹 | 得力/deli | 8521A 长尾夹 | 10 | ¥18.5000 | ¥185.00 |
| 5 | 文件夹 | 得力/deli 5855 文件夹 | 得力/deli | 5855 | 30 | ¥14.0000 | ¥420.00 |
| 6 | 档案盒 | 得力/deli 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 40 | ¥12.0000 | ¥480.00 |
| 7 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚5#电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚5#电池 | 80 | ¥2.5000 | ¥200.00 |
联系人:肖雪
联系方式:0531-****6662
采购单位:****
2025年01月24日